企业财务月末的结账工作流程 月底结账


企业财务月末的结账工作流程 月底结账

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月末结账(公司财务月末结账工作流程)
输入文档是最重要的 。
很多财务人员都有月底统一录入单据的习惯,可以说是一个非常不好的习惯 。先不说这是否符合规定,如果月底所有的单据都处理完了,大量的工作就会积压,导致你缺钱结账 。而且临时工作的发生也会让你心烦意乱,增加结账的难度 。所以在平时,每发生一笔交易,我们都要录入相应的结算单据 。即使那时太晚了,我们也要在晚上找时间完成它 。这样,我们结账的时候,就可以用同样的零钱换了 。
检查工作不能少 。
要保证账簿的真实性和准确性,最重要的是核对账目和事实,主要包括现金核对、银行核对和存货核对 。然后,检查一些特殊情况的发生,比如保险柜里有没有白条,银行余额有没有在借方,有没有缺料等存货 。如账目与信息资源网不符或出现问题,要及时查明原因,填写相应表格进行处理 。并认真核对当月发票,确保发票及时认证 。出具报表时注意试算平衡 。

证书审核要慎重 。
在财务工作中,我们难免会出现粗心的错误,比如填制凭证时出现错误或不完整 。在这种情况下,我们需要重新检查本月所有的业务凭证 。这个时候,不要因为忙而得过且过 。你要知道,金融是一个严谨的工作 。重新审核可以降低出错率,让接下来的工作更轻松 。
反结工艺要做好 。
如果结账后及时发现错误,我们可以进入系统将已经结账的账户恢复到结账前的状态 。反结账后,我们可以继续选择反审核,然后我们可以更改生成的单据 。最后,再走一遍流程 。
以上是结账工作流程 。需要注意的是,无论结账工作多么复杂枯燥,作为财务人员,也要保证一颗严谨细致的心 。
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【企业财务月末的结账工作流程 月底结账】


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