内控五要素及其内容 内控五要素分析( 二 )
5、对控制的监督:监督检查是企业对其内部控制的健全性、合理性有效进行监督检查与评估,形成书面报告并做出相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证 。监督检查主要包括对建立并执行内部控制的整体情况进行连续性监督检查,对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查,以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等 。企业内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容 。
Q4:内部控制的五大要素和主要内容是什么?
主要内容:
对内部控制相关理论的全面介绍
内部控制环境
内部控制的实质——风险管理
内部控制活动
内部审计简介
职业舞弊
内控的建立和执行
萨奥法案及公司治理
(一)内部环境 。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等 。
(二)风险评估 。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略 。
(三)控制活动 。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内 。
(四)信息与沟通 。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通 。
(五)内部监督 。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进 。
Q5:内部控制五要素记忆口诀
内部控制审计中的内部控制五要素如下:
1.内部控制环境,即评价包括公司治理结构、机构设置和权责分配、内部审计、人力资源政策和企业文化在内的内部控制环境对企业管理活动的影响 。
2.风险评估,即分析企业风险控制目标的合理性,评价风险评估范围的全面性、风险评估结果的有效性和风险应对策略的科学性 。
3.控制活动,即根据风险评估结果评价企业制定的内部控制措施的科学性和有效性 。
4.内部控制信息与沟通,即评价企业内部控制相关信息的收集、处理和传递程序的科学性,分析信息技术在内部控制信息与沟通中的作用,判断企业反舞弊工作重点领域相关工作机制的有效性 。
5.部委监督制,即分析内部审计机构和其他内部机构在企业内部监督中的职责和权限,判断企业实施内部监督的程序、方法、目的和其他要求的科学性和有效性 。
Q6:内部控制的五要素有哪些
内部控制的五要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 。
内部控制要素是构成内部控制模式的各个方面 。在会计学特别是审计学中,一般将内部控制分为控制环境、会计制度和控制程序三项结构要素,或者将会计制度并入控制程序中,分为控制环境和控制程序 。
控制环境是内部控制有效性的前提和保障,基本相当于所谓“公司治理结构”的主要内容,控制程序是内部控制的主体,内部控制的作用都是通过各项控制程序来实现的 。
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